永兴县人民政府办公室2022年部门预算

发布时间:2021-11-16 09:59 来源:县政府办 作者:浏览量: 【字体:

  永兴县人民政府办公室2022年部门预算

  目  录

  第一部分:部门预算说明

  一、部门基本情况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算支出说明

  六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

  第二部分:部门预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.一般公共预算拨款收入表

  4.支出总表

  5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  7.基本支出表

  8.项目支出表

  9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  15.财政拨款收支总表

  16.一般公共预算支出表

  17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  23.一般公共预算“三公”经费支出表

  24.政府性基金预算支出表

  25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

  27.国有资本经营预算表

  28.财政专户管理资金预算支出表

  29.单位资金支出预算表

  30.政府采购预算表

  31.政府购买服务支出预算表

  32.部门整体支出绩效目标表

  33.专项资金绩效目标表

  第一部分:部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)单位职能职责

  1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

  2.研究县政府各部门和各乡镇政府(街道办事处)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

  3.根据县政府领导同志指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报县政府领导同志决定。

  4.负责县政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

  5.组织起草《政府工作报告》。负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料,审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿。组织全县经济社会发展重大课题调查研究,提出供县政府决策的参考建议。组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件。负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。

  6.办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇政府(街道办事处)对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况,及时向县政府报告。

  7.负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈,组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。负责全县为民办实事考核工作。

  8.负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

  9.负责规范、指导县政府各部门和各乡镇政府(街道办事处)机关内部刊物的印发。负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。

  10.负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

  11.统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作,牵头负责全县“放管服”改革工作。负责指导全县政务服务体系建设工作,指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。

  12.负责联系驻永金融机构,协调各级金融监管部门、各类金融机构,推动全县金融、要素市场体系建设,加强资本市场管理,组织、协调防范、打击和处置地方金融领域非法金融活动,维护金融市场稳定。

  13.指导全县机关事务管理工作,统筹协调全县公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

  14.负责县政府值班工作。

  15.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)内设机构:值班室(县政府总值班室)、督查室(县政府督查室)、县长公开电话办公室、研究室、综合室、文秘室、机要室、政务管理办公室、政务公开与信息化办公室、金融证券管理办公室、公共机构节能管理办公室、财务室、政工室。

  二、部门预算单位构成

  我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2022年初预算数1198.76万元;其中经费拨款1078.76万元;纳入预算管理的非税收入120万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入0万元,其中一般公共预算补助0万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算减少34.36万元,其中经费拨款减少34.36万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少  万元主要原因是机关人数减少,相应减少人员经费。

  (二)支出预算:2022年年初预算数1198.76万元,其中:一般公共服务支出1026.44万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出114.88万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出57.44万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少34.36万元,主要是对应预算收入减少,其中:一般公共服务支出减少34.35万元,社会保障和就业支出增加42.7万元,卫生健康支出减少46.02万元,住房保障支出增加3.31万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年一般公共预算拨款收入1198.76万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年年初预算数为922.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费9.57万元。

  (二)项目支出:2022年年初预算数为276.33万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

  五、政府性基金预算支出说明

  2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年本级的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款74.11万元比2021年预算减少6.4 万元,下降4.09%,主要原因是:机关人员减少,相应减少运行经费。

  (二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为18.52万元,其中,公务接待费12.00万元,公务用车购置及运行费6.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.52万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少8万元,主要原因是:厉行节约,大力压缩三公经费。

  (三)一般性支出预算:2022年我单位一般性支出预算149.92万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

  (四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

  (五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1198.76万元,其中,基本支出922.43万元,项目支出276.33万元。

  七、名词解释

  (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

扫一扫在手机打开当前页
分享:
【纠错】 【加入收藏】 【打印本页】 【关闭窗口】