永兴县融媒体中心2023年部门预算

发布时间:2023-01-09 15:07 来源:永兴县融媒体中心 作者:浏览量: 【字体:

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第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 

第一部分:部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、省、市、县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,发布县委、县政府重大决策事项,把握正确舆论导向。负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。

3.负责全县广播电视发射传输网络等的建设、管理工作,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展,做好与湖南有线网络的对接、协调工作。

4.负责广播电视和新媒体重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视和新媒体节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5.负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用。负责“新永兴APP”、“永兴新闻网”、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理。负责广播电视、“新永兴APP”等媒体的广告经营。

6.负责广播电视各类节目和纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作。

7.指导协调县直单位、乡镇(街道)和园区的新闻宣传等有关业务工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)内设机构

根据上述职责,我单位核定编制数130名,实有在职人员118名,离退休人员34名。内设机构有:新闻部、技术部、产业部、用户部、网络部、行政部、人力部。

二、部门预算单位构成

单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年初预算数1,535.31万元;其中经费拨款990.86万元;纳入预算管理的非税收入487.16万元;上级财政补助收入57.29万元,其中一般公共预算补助57.29万元,上年结转0.00万元。收入较去年预算减少159.37万元,其中:经费拨款减少39.17万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少120.02万元,主要原因是有人员退休及项目预算调整。

(二)支出预算:2023年年初预算数1,535.31万元,其中:一般公共服务支出800.18万元,文化旅游体育与传媒支出471.80万元,社会保障和就业支出138.33万元,卫生健康支出48.67万元,住房保障支出76.33万元。支出较去年预算减少159.37万元,基本支出减少29.13。项目支出减少130.24万元。主要原因是有人员退休及项目预算调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,535.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为1,156.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费11.93万元。

(二)项目支出:2023年年初预算数为378.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款96.86万元,比2022年预算减少0.34万元,下降0.003%。主要原因是厉行节约,大力压缩一般性支出和三公经费。

 

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为7.44万元,其中,公务接待费4.60万元,公务用车购置及运行费2.84万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.84万元),因公出国(境)费0万元,2023年“三公”经费预算较2022年减少1.14万元。主要原因是厉行节约,大力压缩一般性支出和三公经费。

(三)一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算333.04万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,535.31万元,其中,基本支出1156.43万元,项目支出378.88万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

 

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