永兴县融媒体中心2024年部门预算

发布时间:2024-01-11 10:58 来源:永兴县融媒体中心 作者:浏览量: 【字体:

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  第一部分:部门预算说明

  一、部门基本情况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算支出说明

  六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

  第二部分:部门预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.一般公共预算拨款收入表

  4.支出总表

  5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  7.基本支出表

  8.项目支出表

  9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  15.财政拨款收支总表

  16.一般公共预算支出表

  17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  23.一般公共预算“三公”经费支出表

  24.政府性基金预算支出表

  25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

  27.国有资本经营预算表

  28.财政专户管理资金预算支出表

  29.单位资金支出预算表

  30.政府采购预算表

  31.政府购买服务支出预算表

  32.部门整体支出绩效目标表

  33.项目支出绩效目标表

  第一部分:部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)单位职能职责

  1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、省、市、县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。

  2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,发布县委、县政府重大决策事项,把握正确舆论导向。负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。

  3.负责全县广播电视发射传输网络等的建设、管理工作,贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展,做好与湖南有线网络的对接、协调工作。

  4.负责广播电视和新媒体重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视和新媒体节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

  5.负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用。负责“新永兴APP”、“永兴新闻网”、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理。负责广播电视、“新永兴APP”等媒体的广告经营。

  6.负责广播电视各类节目和纸质媒体、新闻网站作品的创新创优工作。

  7.指导协调县直单位、乡镇(街道)和园区的新闻宣传等有关业务工作。

  8.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)内设机构:内设7个股室。

  根据上述职责,我单位核定编制数130名,实有在职人员118名,离退休人员41名。内设机构有:新闻部、技术部、产业部、用户部、网络部、行政部、人力部。

  二、部门预算单位构成

  我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2024年初预算数1,391.37万元;其中经费拨款977.83万元;纳入预算管理的非税收入371.54万元;上级财政补助收入42.00万元,其中一般公共预算补助42.00万元。收入较去年预算减少140万元,其中经费拨款减少9.09万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少115.62万元,上级财政补助收入减少15.29万元。主要原因是:项目的减少和厉行节约。

  (二)支出预算:2024年年初预算数1,391.37万元,其中:文化旅游体育与传媒支出1,144.58万元,社会保障和就业支出130.75万元,卫生健康支出45.56万元,住房保障支出70.48万元。支出较去年预算减少140万元,其中基本支出减少48.78万元,项目支出减少91.22万元。项目支出主要原因是:项目减少及压缩项目经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款收入1,391.37万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年年初预算数为1,107.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费11.93万元。

  (二)项目支出:2024年年初预算数为283.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

  五、政府性基金预算支出说明

  2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款84.86万元,比2023年预算减少12万元,下降11.15 %。主要原因是:人员的退休及调出故减少。

  (二)“三公”经费预算

  2024年“三公”经费预算数为6.44万元,其中,公务接待费3.60万元,公务用车购置及运行费2.84万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.84万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)一般性支出预算

  2024年我单位一般性支出预算217.06万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

  (四)政府采购情况

  2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府购买服务预算0万元,合计0万元。

  (五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,391.37万元,其中,基本支出1107.65万元,项目支出283.72万元。

  七、名词解释

  (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

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