永兴县矮塘铺国有林场 2023年部门预算编制说明

发布时间:2023-01-13 09:33 来源:矮塘铺国有林场 作者:李忠梅浏览量: 【字体:

  永兴县矮塘铺国有林场2023年部门预算

  目  录

  第一部分:部门预算说明

  一、部门基本情况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算支出说明

  六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

  第二部分:部门预算公开表格

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.一般公共预算拨款收入表

  4.支出总表

  5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  7.基本支出表

  8.项目支出表

  9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

  12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

  15.财政拨款收支总表

  16.一般公共预算支出表

  17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  23.一般公共预算“三公”经费支出表

  24.政府性基金预算支出表

  25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

  27.国有资本经营预算表

  28.财政专户管理资金预算支出表

  29.单位资金支出预算表

  30.政府采购预算表

  31.政府购买服务支出预算表

  32.部门整体支出绩效目标表

  33.专项资金绩效目标表

  第一部分:部门预算说明

  一、部门基本情况

  (一)单位职能职责

  1.在县委、县政府及上级主管部门的领导下,贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规,拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。

  2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

  3.做好管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失。

  4.在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

  5.依据国家和省相关的管理规定,做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

  6.加强林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。

  7.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

  (二)内设机构:县矮塘铺国有林场设有办公室、营林生产股、森保股、安全生产股。

  二、部门预算单位构成

  我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2023年初预算数585.93万元;其中经费拨款573.93万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入12.00万元,其中一般公共预算补助12.00万元,上年结转0万元。收入较去年预算增加34.26万元,其中:经费拨款增加34.26万元,上级财政补助收入增加12.00万元,主要原因是人员工资增加,社保费随之增加。

  (二)支出预算:2023年年初预算数585.93万元,其中:社会保障和就业支出66.35万元,卫生健康支出23.76万元,农林水支出458.92万元,住房保障支出36.90万元。支出较去年预算增加34.26万元,其中社会保障和就业支出增加5.69万元,卫生健康支出减少1.02万元,农林水支出增加23.02万元,住房保障支出增加6.57万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2023年一般公共预算拨款收入585.93万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年年初预算数为573.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费6.41万元。

  (二)项目支出:2023年年初预算数为12.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

  五、政府性基金预算支出说明

  2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款42.00万元,比2022年预算减少3.6万元,下降8.5%。主要原因是:人员减少,经费随之减少。

  (二)“三公”经费预算

  2023年“三公”经费预算数为0.75万元,其中,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0万元,2023年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)一般性支出预算

  2023年我单位一般性支出预算26.00万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

  (四)政府采购情况

  2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

  (五)国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为585.93万元,其中,基本支出573.93万元,项目支出12万元。

  七、名词解释

  (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

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