永兴县乡村振兴局2022年部门预算

发布时间:2021-11-19 08:54 来源:县乡村振兴局 作者:县乡村振兴局浏览量: 【字体:

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第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

永兴县扶贫开发办公室为县政府工作部门,为正科级。主要职责:贯彻执行中央、省、市精准扶贫工作方针、政策,研究并提出全县精准扶贫工作的政策及意见,组织、协调解决精准扶贫工作的重大问题;组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫,会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作;根据有关规定协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金,会同财政部门指导和检查财政扶贫资金的使用,负责财政扶贫资金项目库建设,参与推动信贷扶贫资金项目实施;组织开展扶贫信息体系建设,建立扶贫开发统计监测体系,指导扶贫系统统计和信息化建设工作;承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作;制定扶贫开发科技推广计划和培训计划,协调做好扶贫科技推广,组织指导扶贫有关的培训工作;指导协调全县社会扶贫工作,协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。承担县精准扶贫工作领导小组日常工作,完成县委、县政府交办的其他工作(因乡村振兴局的职责职能没有编办的下文,所以用原扶贫办的职责职能)。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数3136.82万元;其中经费拨款257.82万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入2879.00万元,其中一般公共预算补助2879.00万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算减少1766.6万元,其中经费拨款减少1037.29 万元,上级财政补助收入增加270.69万元,其他收入减少1000万元,主要原因是:扶贫项目已经脱贫退出,收入相应减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数3136.82万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出19.85万元,卫生健康支出7.53万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出3099.51万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出9.93万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算减少1766.6万元,主要是对应预算收入减少,其中:社会保障和就业支出增加5.29万元,卫生健康支出减少1.02万元,农林水支出减少1769.88万元,住房保障支出减少0.99万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3136.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为147.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.7万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为2989.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本级的机关(事业)单位运行经费当年一般公共预算拨款15.6万元比2021年预算减少1.3万元,下降7.69 %,主要原因是:工作人员调出减少。

(二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0.98万元,其中,公务接待费0.98万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较2021年减少0.02万元,主要原因是厉行节约,大力压缩“三公”经费。

(三)一般性支出预算:2022年我单位一般性支出预算9.4万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3136.82万元,其中,基本支出147.62万元,项目支出2989.2万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

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