永兴县开发区2021年永兴县部门预算公开

发布时间:2021-04-08 09:14 来源:开发区 作者:浏览量: 【字体:

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第一部分:部门预算说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算汇总表

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

20.项目支出预算汇总表

21.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

22.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

23.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

24.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

25.政府性基金拨款支出预算表

26.政府性基金拨款支出预算表

27.财政专户管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

28.财政专户管理的非税收入支出预算表

29.政府采购预算表

30.政府购买服务支出录入表

31.三公经费支出

32.部门整体支出绩效目标申报表

33.专项资金绩效目标申报表

第一部分:部门预算说明

一、基本情况

核定永兴县开发区编制数69名,其中行政政法编制0名,全额事业编制64名,差额编制0名,自收自支编制5名,工勤编制0名。现有在职职工65人(其中临时工0人),离退休12人。

单位职责职能与构成:编制开发区国民经济和社会经济发展计划;根据县城总体规划,编制开发分区规划,经批准后组织实施;制定开发区的行政管理办法;审批或报批开发区的投资项目。在县级审批权限内,审批项目建议书、可行性论证报告和外商投资企业合同章程,下达基建和技改计划,颁发全省统一编号的外商投资企业批准证书;经县建设局、县国土资源局、县房产管理局、县规划办等单位委托,在开发区规划范围内行使相关职责;管理开发区各项基础设施和公共设施;按规定管理开发区的财政、国有资产、治安、劳动人事、社会保障、监察、劳动争议仲裁等工作;按规定管理开发区范围内的科学、文化、教育、体育、计划生育、环卫绿化等社会公益事业;按规定管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作,参与协调开发区内的涉外事务;负责对开发区的企业进行协调管理;负责协调县直有关部门在开发区设立机构的工作;在本区内大力发展高新技术产业,建设好工业园区;负责柏林工业园、太和工业园、新材料新能源产业园、高新技术产业园等4个园区综合管理、开发建设与经济发展,抓好园区的基础设施建设,做好高新技术企业的引进、建设及生产与发展,为企业解决具体问题,协调周边环境等工作;县委、县政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数873.03万元;其中经费拨款873.03万元;纳入预算管理的非税收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元;上级财政补助收入0万元,其中一般公共预算补助0万元,政府性基金补助0万元;事业收入0万元;事业单位经营服务收入0万元;其他收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年预算增加89.60万元,其中经费拨款增加89.60万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。收入较去年预算增加89.60万元,主要原因是因为调资、人员增加及项目增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数873.03万元,其中:一般公共服务支出716.12万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出67.19万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出39.90万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出49.82万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加89.60万元,其中基本支出增加63.6万元,项目支出增加26.0万元。支出较去年预算增加89.60万元,主要原因是因为调资、人员增加及项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入873.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为759.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费8.80万元。

(二)项目支出:2021年年初预算数为113.07万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款95.42万元,比2020年预算增加6.51万元,上升7.32%。主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12.25万元,其中,公务接待费5.73万元,公务用车购置及运行费6.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.52万元),因公出国(境)费0万元,2021年“三公”经费预算较2020年减少0.49万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出预算

2021年我单位一般性支出预算168.56万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2021年本单位政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2020年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为873.03万元,其中,基本支出759.96万元,项目支出113.07万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

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