湘阴渡街道办2019年部门预算

发布时间:2019-05-23 16:55 来源:永兴县政府 作者:浏览量: 【字体:

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第一部分:部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

附件1:财政拨款收支总表

附件2:财政拨款支出表

附件3:一般公共预算支出表

附件4:一般公共预算基本支出表

附件5:一般公共预算“三公”经费支出表

附件6:政府性基金预算支出表

附件7:部门收支总表

附件8:部门收入总表

附件9:部门支出总表

附件10:部门整体支出绩效目标申报表

附件11:专项资金绩效目标申报表

附件12:政府采购预算表

 

第一部分:部门预算编报说明

 

一、基本情况

核定永兴县湘阴渡街道办事处编制数90名,其中行政编制34名,全额事业编制32名,差额编制0名,自收自支编制24名,工勤编制0名。现有在职职工84人(其中临时工0人),离退休10人。

主要职责:永兴县湘阴渡街道办事处成立于2018年7月,由原塘门口镇政府和原湘阴渡镇政府合并而成的行政单位,其主要的工作任务是:

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规,调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

2、组织制订全街道经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。

6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制街道级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

单位内设机构(个数及名称):内设机构(5个):党政办、卫计办、安监站、综治办、民政办;二级机构(5个):社保站、水管站、农技站、文化站、广播站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1. 街道安监站;2.街道综治办;3.街道民政办;

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数1451.75万元,其中:经费拨款977.35万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的非税收入拨款176.40万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,融资收入0万元,上年结转298万元。收入较去年预算增加317.39万元,其中:经费拨款增加165.96万元,财政专户管理的非税收入增加33.43万元,上年结转增加118万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数1451.75万元,其中:一般公共服务支出1451.75万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加317.39万元,其中:一般公共服务支出较去年增加317.39万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入977.35万元,较去年增加165.96万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为612.65万元,较去年增加35.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为364.70万元,较去年减少192.58万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:森林防火、环境卫生整治、安全生产、扫黑除恶、村组织运转等有关事业发展专项业务费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款104万元,较去年预算增加22万元,上升27%,主要是因为乡镇合并人员增加所致。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为33.52万元,其中,公务接待费27万元,公务用车购置及运行费6.52万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.52万元),因公出国(境)费0万元,2019年“三公”经费预算较去年减少2万元,下降12%。。

(三)政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。 

(四)国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备2台。 

(五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1451.75万元,其中,基本支出772.53万元,项目支出679.22万元。

六、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

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