归档时间:2019-12-31

永兴县委宣传部2017年部门预算编报说明

永兴县委宣传部2017年部门预算编报说明

发布时间:2017-06-16 16:12 来源:县委宣传部 作者: 【字体:

一、部门基本概况

1、单位主要职责

(一)制定全县宣传思想工作规划和措施,指导全县宣传文化、广电、体育、新华书店等系统政策和法规的贯彻落实,协调全县宣传、文化、广电、体育、新华书店等系统及部门、单位之间的关系。

(二)负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(三)负责全县精神文明创建规划的制定、实施以及精神文明建设开展情况的考核与指导。

(四)负责从宏观上指导、协调全县文化、体育事业,联系县文化局(县新闻出版局、版权局)、体育局,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(五)负责引导社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作;对县广播电视局(中心)的工作实施方针、政策的指导。负责全县新闻宣传工作包括内宣、外宣工作的舆论导向、把关和新闻报道的策划、组织、撰写工作。

(六)负责全县重大活动有关社会宣传的策划和组织工作。

(七)负责全县企事业单位政工职称的评选、晋级和考核管理工作。

(八)负责宣传战线各单位的组织、纪检、人事、监察、计生、综治工作的宏观管理。

(九)负责社会舆情信息的搜集和上报工作。

(十)承办县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置 

永兴县委宣传部是行政单位,部门职能与构成:永兴县委宣传部是正科级县委工作部门,内设5个职能股(室),分别是办公室(舆情信息室)、党教理教办、宣传文艺办、企业宣传办、文明建设指导股;下辖直属事业单位2个,即县新闻中心(加挂县外宣办)、县网宣办;归口管理机构2个,即县文联、县文明办;临时机构1个(县阅读办)。核定编制数18名,其中事业编制中全额拨款编制人员8名。该单位实有在职人员17名,离退休人员4名。

二、部门预算单位构成

县委宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级。

三 、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年预算总收入634.37万元。其中一般公共预算拨款517.66万元;纳入预算管理的非税收入96.71万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;事业单位经营服务收入 0万元;其他收入0万元;上级补助收入20.00万元;附属单位上缴收入0万元;上年结转0万元。收入较去年增加117.63万,主要是新增项目开通10万用户永兴手机报和媒体战略合作经费为财政预算拨款。

(二)支出预算:2017年支出预算634.37万元。其中:基本支出149.06万元,项目支出485.31万元(财政拨款安排368.60万元),支出较去年增加97.64万元,主要是新增加了项目,包括开通10万用户永兴手机报和媒体战略合作。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入634.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为149.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为485.31万元(财政拨款安排368.60万元),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中,与部分主流媒体战略合作160万,主要用于与新华网、中新网、湖南日报、华声在线、郴州日报、郴州广播电视台开展战略合作的经费;开通全县10万用户红网手机报费用108万,主要用于支付与省红网合办永兴手机报,开通全县10万用户《永兴手机报》的费用;公众读书吧正常运转经费29.6万,用于维持全县10家公众读书吧正常运转产生的相关费用;媒体接待费用16万,主要用于媒体接待,“请进来”与“走出去”产生的相关费用;中心组学习5万,主要用于县委中心组学习书籍订阅,县委中心组学习讲课费等相关费用;永兴网维护5万,主要用于永兴网建设维护产生的费用;永兴手机报15万,主要用于永兴手机报采编、线索奖励等相关费用;舆情信息引导与《每日舆情》15万,用于全县网络舆情处置协调产生的费用;意识形态管理5万,主要用于全县意识形态管理工作;社会主义核心价值观10万,主要用于全县社会主义核心价值观宣传及相关评选活动;文明指数测评20万,主要用于迎接省级文明县城验收和文明指数测评等工作产生的费用。宣讲永兴故事60万,用于宣讲永兴故事工程,包括永兴故事调研编辑费用、永兴故事编排费用,向中省市新闻媒体推介费和永兴故事宣传喷绘投入费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年部本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款36.26万元,比2016年预算减少17.27万元,下降32.2 %。

2、“三公”经费支出情况:2017年“三公”经费支出预算29.28万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费25.78万元,公务用车运行维护费3.50万元;2016年“三公”经费支出预算46.22万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,公务接待费32.22万元,公务用车运行维护费14万元。“三公”经费支出预算比上年减少16.94万元。主要是公务用车改革,公务用车运行维护费缩减,以及公务接待费减少。

3、政府采购情况

2017年部本级政府采购预算总额36.71万元,其中:政府采购货物预算36.71万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 

项目支出见附表。 

县委宣传部.xls

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