永兴县矮塘铺国有林场2018年度部门决算情况说明
永兴县矮塘铺国有林场2018年度部门决算情况说明
第一部分 公开目录
目 录
一、单位机构、人员情况
二、部门决算单位构成
三、预算执行情况及分析
四、年度机关运行经费使用情况说明
五、“三公”经费决算说明
六、其他重要事项的情况说明
七、关于2018年度预算绩效情况说明
八、名词解释
九、部门决算公开的表格
第二部分 公开内容
一、永兴县矮塘铺国有林场的主要职责 、人员情况。
(一)主要职责
1、在县委、县政府及上级主管部门的领导下,贯彻执行国家、省、市有关林业、林场管理的方针政策和法律法规,拟定林场林业及其生态建设发展规划并组织实施。
2、依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失。
4、在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
5、依据国家和省相关的管理规定,做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。
6、加强林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。
7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
(二)人员情况:预算配置:截至2018年12月31日县编办核定全额拨款事业编制44名。
二、部门决算单位构成
县矮塘铺国有林场设有办公室(加挂计财股牌子)、营林生产股(加挂林调队牌子)、森保股、安全生产股。下设矮塘、新塘、珠江坝、龙塘、圳水五个管护站。
三、预算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2018年度本年收入427.32 万元,其中:财政拨款收入 427.32万元;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入0 万元。比上年收入减少9.95万元,减少 97 %。变动的主要原因是:年度部门预算减少
2018年度支出合计390.18 万元,其中:基本支出216.23 万元;项目支出173.95 万元;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。比上年收入减少 85 万元,减少 82 %。变动的主要原因是:节约开支
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
①基本支出:2018年度财政拨款基本支出 216.24 万元,其中:人员经费 133.99万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 49.65 万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
②项目支出:173.95万元
天然商品林禁伐支出46.25万元,主要用于森林培育
生态公益林支出127.7万元,主要用于森林生态效益补偿
四、年度机关运行经费决算情况
2018年度机关运行经费支出 49.65 万元,比2017年增加 20.97万元,增长57 %。不要包括:人员经费,变动主要原因是:费用增加。
五、年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.26 万元,支出决算为 1.96万元,完成预算的 37 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 1.68 万元(公务用车购置 0 台,保有量 1台),完成预算的 51 %;公务接待费支出决算为 0.28万元(公务接待 12 批,共计 69 人,完成预算的 14 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 3.72万元,下降34%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 1.89 万元,降低 47 %;公务接待费支出决算减少 1.82 万元,降低13 %。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收0万元,年初结转结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元本。本单位无政府性基金收支。
七、其他重要事项的情况说明
1、年度政府采购支出决算情况。本部门2018年政府支出总额0.29万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.29 %,其中,授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.29%。
2、国有资产占用情况。房屋 12540 平方米(其中办公用房 540 平方米,业务用房 12000 平方米,其他用房 0 平方米),车辆 1台(其中一般公务用车 1 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他用车 0 台),设备 0 台套,专用设备 0 台套。
3、部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
4、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
七、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神,完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度,并严格按照上述规定执行。在资金使用上,我单位严格遵守各项财经法规和财务管理制度,严格执行预算批复的用途使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续。同时,根据县财政要求,准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
全年50万以上单个项目2个,既天然商品林禁伐及管护项目和生态公益林项目经费共140.52万元,经费按进度和要求分期拨付到位,发挥了财政资金应有的作用,促进林木生长,森林防火、森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治,起到了较好的效果。绩效自评结果97分。
第三部分 名词解释
(一)名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算公开的表格
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济科目分类)
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表