2019年度永兴县企业养老保险站部门决算公开
目录
第一部分永兴县企业养老保险站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永兴县企业养老保险站概况
一、 部门职责
(一)负责宣传、贯彻中央、省、市有关企业养老保险工作的法律法规和方针政策;负责参保单位的社会保险登记工作;负责缴费工资基数审核,缴费情况、职工人数、离退休人数、工资总额及财务状况稽核;负责企业基本养老保险基金的征缴和管理;负责管理企业参保人员个人账户;负责办理投保、续保、转入转出、结算、离退休人员和在职职工死亡个人账户余额继承、审核企业职工退休条件和待遇标准等企业养老保险业务;负责全县企业离退休人员基本养老金的发放和社会化管理服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。永兴县企业养老保险站内设机构包括:永兴县企业养老保险站共设有6个股室,即财务室、业务股、基金征缴股、稽核股、审核审批股、资格认证室
(二)决算单位构成。永兴县企业养老保险站2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县企业养老保险站本级
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计306.42万元。与2018年相比,增加15.02万元,增长5.15%,主要是因为人员增加和收入支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入151.6万元,其中:财政拨款收入151.6万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入增加6.01万元,增长4.13%。变动的主要原因是:人员经费拨款增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计154.82万元,其中:基本支出150.89万元;项目支出3.92万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出增加9.01万元,增长6.18%。变动的主要原因是:人员增加基本支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计306.42万元,与2018年相比,增加15.02万元,增长5.15%,主要是因为人员增加和收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出154.82万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加9.01万元,增长6.18%,主要是因为人员增加基本支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出154.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.82万元,占100%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出150.89万元,其中:人员经费144.32万元,占基本支出的95.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费6.57万元,占基本支出的4.35%,主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.83万元,支出决算为0.03万元,完成预算的1.06%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为2.83万元,支出决算为0.03万元,完成预算的1.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.11万元,减少78.57%,减少的主要原因是厉行节约,公务接待一批次,接待4人,比上年减少12批次。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变动。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开(详见附件)。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出6.57万元,比年初预算数增减少11.43万元,降低63.5%。主要原因是:厉行节约,严格管理公务接待和公务出差。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件