中共永兴县委组织部2023年部门预算

发布时间:2023-01-06 10:45 来源:永兴县委组织部 作者:浏览量: 【字体:

中共永兴县委组织部2023年部门预算

 

目  录

 

第一部分:部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

11.项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

12.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

13.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

14.项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

15.财政拨款收支总表

16.一般公共预算支出表

17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

23.一般公共预算“三公”经费支出表

24.政府性基金预算支出表

25.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

26.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

27.国有资本经营预算表

28.财政专户管理资金预算支出表

29.单位资金支出预算表

30.政府采购预算表

31.政府购买服务支出预算表

32.部门整体支出绩效目标表

33.专项资金绩效目标表

 

 

 


第一部分:部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

1.负责研究和指导领导班子建设,制定加强领导班子建设的制度、规定和意见,会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委(总支)换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

2.负责研究和指导党组织建设,制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设;组织和开展党的理论研究。

3.负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

4.提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导;指导国家公务员制度的实施,负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

5.研究制订全县组织管理信息建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省、市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办;负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7.制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

8.制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;指导部分县管人才开展有关活动。

9.归口管理老干部工作。

10.承办县委和市委组织部交办的其它事项。

(二)内设机构

中共永兴县委组织部属于正科级县委工作部门,内设13个职能股(室),包括:办公室、研究室 (政策法规科、新闻宣传办公室)、干部组(干部队伍建设规划办公室、干部教育室)、公务员一室、公务员二室、干部信息管理室、干部监督室(举报中心、巡察工作联络办公室)、组织组、党员管理办公室(党代表联络工作室、党务工作办公室)、基层党建办、两委办、老干办。二级单位3个:县老干部服务中心,县党员教育中心、永兴县人才发展服务中心。核定编制数48名,其中:行政编29名,工勤编1名,事业编制中全额拨款编制人员18名;年末我单位实有在职人员40名,离退休人员24名。 

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年初预算数2,632.23万元;其中经费拨款2,552.23万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;其他收入80.00万元。收入较去年预算减少5687.77万元,其中:经费拨款减少5687.77万元,主要原因:一是项目经费村级运转经费2023年不再纳入组织部预算管理;二是人才项目经费做了调整;三是压减党建工作经费等。

(二)支出预算:2023年年初预算数2,632.23万元,其中:一般公共服务支出2,502.66万元,社会保障和就业支出67.14万元,卫生健康支出22.94万元,住房保障支出39.49万元。支出较去年预算减少5687.77万元,其中一般公共服务支出减少5708.48万元,社会保障和就业支出和卫生健康支出合计增加10.06万元,住房保障支出增加11.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入2,552.23万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为549.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费5.94万元。

(二)项目支出:2023年年初预算数为2,002.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款76.96万元,比2022年预算增加5.4万元,上升7.5%。主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为6.45万元,其中,公务接待费4.17万元,公务用车购置及运行费2.28万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.28万元),因公出国(境)费0万元,2023年“三公”经费预算较2022年减少2.76万元,与上年比下降30%。主要原因是厉行节约,压减三公经费。

 

(三)一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算1,069.85万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,632.23万元,其中,基本支出549.87万元,项目支出2082.36万元。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:部门预算公开表格(详见附件)

 

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