科协2024年部门预算公开

发布时间:2024-01-15 15:42 来源:县科协 作者:浏览量: 【字体:

  永兴县科学技术协会

  2024年部门预算编制说明

  一、部门基本情况

  (一)单位职能职责

  1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

  2.弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科学技术教育活动,提高全体市民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

  3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

  4.表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才。协调有关部门开展科技工作者的继续教育和培训。

  5.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

  6.开展科学论证、咨询服务,组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化

  。

  7.负责全县性学会、科技类社会团体的业务主管;对乡镇(街道)科协工作进行业务指导。负责联系和指导企业科协、院校科协和民营企业科技团体,组织厂会协作、厂校协作活动。8.建立和发展城乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

  9.协调县级自然科学专门学会之间,学会与乡镇(街道)科协之间的关系,加强与社会科学的学科联系,兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业。

  10.完成县委和县政府交办的其它事项。

  (二)内设机构:

  二、部门预算单位构成

  我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2024年初预算数144.61万元;其中经费拨款95.61万元;其他收入49.00万元。收入较去年预算增加/减少 万元,其中经费拨款增加/减少 万元,其他收入增加/减少  万元。主要原因是:

  (二)支出预算:2024年年初预算数144.61万元,其中:科学技术支出126.15万元,社会保障和就业支出9.99万元,卫生健康支出3.03万元,住房保障支出5.44万元。支出较去年预算增加/减少   万元,其中基本支出增加   万元,项目支出增加/减少   万元。主要原因是:

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款收入95.61万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年年初预算数为74.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

  (二)项目支出:2024年年初预算数为21.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

  五、政府性基金预算支出说明

  2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款10.23万元,比2023年预算增加/减少  万元,下降  %。主要原因是:

  (二)“三公”经费预算

  2024年“三公”经费预算数为0.80万元,其中,公务接待费0.80万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算较2023年增加/减少0万元,与上年持平。

  (三)一般性支出预算

  2024年我单位一般性支出预算6.58万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

  (四)政府采购情况

  2024年本单位政府采购货物类预算0万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元,政府购买服务预算0万元,合计   万元。

  (五)国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为144.61万元,其中,基本支出74.61万元,项目支出70万元。

  七、名词解释

  (一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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